十堰经济开发区纪工委2024年部门预算公开情况说明

索引号
jjkfq/2024-47622
主题分类
财政、金融、审计
发文日期
2024年03月20日 11:25:00
发布机构
十堰经济开发区纪工委
文号

目      录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词解释

第四部分  2024年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)负责落实党风廉政建设责任制。监督检查全区各级党组织和党员领导干部落实党风廉政建设责任制情况,提出加强全区党风廉政建设的意见、建议;贯彻落实领导干部廉洁自律有关规定,组织开展专项清理活动。

(二)负责对全区各级党组织召开民主生活会情况进行监督检查。

(三)办理区党委管理的干部和监察对象的违法违纪案件和其他比较重要、复杂的案件的查处工作。

(四)负责审理下级党组织和纪检机关上报的违反党纪政纪的案件。

(五)负责处理群众来信,接待群众来访,办理群众举报事项,受理涉及党风党纪、政风政纪问题的检举、控告和申诉。

(六)负责对党员、干部进行党性、党风、党纪和廉政教育;组织纪检、监察干部业务培训。

(七)承办市纪检监察机关和区党委交办的有关工作。二、机构设置

十堰经开区纪工委属中共十堰市纪委十堰市监委派出纪检监察机构,下辖纪工委信息中心(廉教中心),为正科级全额拨款事业单位。无巡察机构、内设机构和其他派出机构。

区纪工委设书记1名,副书记3名,正科级巡察专员1名,干部2人。信息中心事业编制4人,其中,主任1名,副主任1名,干部2人。共计11人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2024年部门预算总收入和总支出均为286万元,其中财政拨款(补助)总收入和总支出均为286万元。与2023年部门预算总收入和总支出172万元相比,增加114万元,增长66.28%。主要原因是:人员增加公用经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算286万元,与2023年相比增加114万元,增长66.28%。主要原因是:人员增加公用经费增加。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算286万元,与2023年相比增加114万元,增长66.28%。主要原因是:人员增加公用经费增加。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出286万元,与2023年相比增加114万元,增长66.28%。主要原因是:人员增加公用经费增加。

(1)基本支出196万元。其中:工资福利支出189万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出7万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出0万元。

(2)项目支出90万元。一般公共服务(类)支出90万元;纪检监察事务(款)90万元,其中:一般行政管理事务(项)90万元,主要用于项目纪检监察运转支出。

(三)政府性基金预算支出情况

无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2024年部门一般公共预算“三公”经费预算数0万元,与2023年持平无变化。其中:

1.因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划,与2023年一致。

2.公务接待费预算0万元,与2023年持平无变化。

3.公车运行维护费2024年预算0万元,比2023年持平无变化。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。

(五)机关运行经费情况

2024年机关运行经费预算支出7万元,与2023年2.25万元相比增加4.75万元,主要原因是:公用经费正常增加。其中:办公费4万元,印刷费0.50万元,差旅费0.50万元,工会经费2万元。

(六)政府采购预算情况

2024年政府采购预算5万元,与2023年相比增加5万元,增加主要原因是计划购买打印机等办公设备。其中:

1.货物类政府采购5万元,与2023年度相比增加5万元,增加主要原因是计划购买打印机等办公设备。

2.工程类政府采购0万元,与2023年度持平。

3.服务类政府采购0万元,与2023年度持平。

(七)国有资产占用情况

本部门2023年底有一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2024年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年部门整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金286万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:1. 始终保持反腐高压态势,聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节,严肃查处腐败问题以及新业态发展中出现的新型腐败行为。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神,深化整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾,坚决遏制享乐主义、奢靡之风。深化党纪党规和监察法规宣传教育工作,持续推进清廉经开建设,抓好机关、企业、学校等领域清廉建设。

具体内容详见附表十《部门整体支出绩效目标公开表》。

第三部分 专用名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”,“事业收入”,“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映用于行政单位开支的医疗保障方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12、公务用车费运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13、机关运行经费:反映单位正常运转、完成日常工作任务而发生的日常运行经费。

第四部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标公开表    

附件:十堰经济开发区纪工委2024年预算公开表.xls