目 录
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
(三)政府性基金预算支出情况
(四)一般公共预算“三公”经费情况
(五)机关运行经费情况
(六)政府采购预算情况
(七)国有资产占用情况
二、预算绩效情况说明
第三部分 专用名词解释
第四部分 2024年单位预算公开表
第一部分 单位概况
一、单位职责
十堰市东风铁路学校是白浪经济开发区文教卫局下属单位,是推动教育事业蓬勃发展的重要力量。十堰市东风铁路学校认真落实市教育局、开发区文教卫局的决策部署,秉承“内涵发展、质量立校、特色强校”的办学理念,抓细抓实抓牢每一个育人环节,以教师队伍建设助推教学质量提升,以创客教育助力学生全面发展,以集团化办学播散优质教育资源,为开发区教育事业的发展做出了积极贡献。
二、机构设置
十堰市东风铁路学校内设9个部门,具体为:党政办、教务处、政教处、师管处、科技处、团总支、少先队、财务处、综治办。单位公务用车持有辆1辆 。
截止2023年12月31日,十堰市东风铁路学校共有在职事业编制94人。在职111人,退休35人。
第二部分 2024年单位预算情况说明
一、2024年单位预算收支情况
(一)预算收支和增减变化情况
2024年单位预算总收入2272万元,总支出2272万元,与2023年单位预算相比,总收入和总支出均增加了165万元,主要原因是本年单位部分职业年金全部纳入预算。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2024年单位财政拨款收入2272万元,与2023年相比,增加了165万元。主要原因是本年单位部分职业年金全部纳入预算。
2. 财政拨款支出预算
2024年单位财政拨款支出2272万元,与2023年相比,增加了165万元。主要原因是本年单位部分职业年金全部纳入预算。
3. 一般公共预算支出和增减变化情况
2024年单位一般公共预算支出2272万元,与2023年相比增加了138万元。主要原因是本年单位部分职业年金全部纳入预算。
(1)基本支出2055万元。主要是工资福利支出,用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出和对个人和家庭的补助;对个人和家庭的补助支出,用于退休人员统筹待遇及遗属生活补助。公用经费25万元。
(2)项目支出192万元。主要是2024年义务教育保障经费。
(三)政府性基金预算支出情况
本年度无此项支出。
(四)一般公共预算“三公”经费情况
2024年单位一般公共预算“三公”经费预算数0万元,与2023年预算减少0万元。其中:
1、因公出国(境)费预算0万元。2024年无因公出国(境)计划,与2023年预算一致。
2、公务接待费预算0万元,主要用于日常公务接待支出,与2023年预算一致,无增减变化。
3、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费0万元,与2023年预算一致,无增减变化。
(五)机关运行经费情况
2024年单位机关运行经费预算为25万元,主要是工会经费25万元。
(六)政府采购预算情况
2024年单位政府采购预算0万元,与2023年预算0万元一致,无增减变动。其中:
1.货物类政府采购0万元,较上年无增减变化,本年度无此项支出。
2.工程类政府采购0万元,较上年无增减变化,本年度无此项支出。
3.服务类政府采购0万元,较上年无增减变化,主要是本年度无此项支出。
(七)国有资产占用情况
2023年末十堰东风铁路学校实有公务用车1辆,房屋面积9065.16㎡,总价值1697.05万元。2024年预计无变化。
二、预算绩效情况说明
本单位2024年涉及绩效管理的项目有1个,其中:本级项目1个,转移支付项目0个,金额7.1万元,其中一般公共预算财政拨款7.1万元。
项目绩效目标具体内容详见《项目绩效目标公开表》。
第三部分 专用名词解释
1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2、其他收入:其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、医疗卫生:指单位用于在职及离退休人员医疗方面的支出。
4、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等;公务用车内置及运行维护,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类接待支出。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、机关运行经费:指保障行政单位及含参照公务员法管理事业单位用于购买货物和服务的各项日常运行经费。
第四部分 2024年单位预算公开表(详见附表)
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、项目绩效目标公开表